省属国有企业专项审计
某省属大型国有企业集团,下辖多家子公司,资产规模超百亿,涉及多个行业板块,年度财务报表审计任务繁重。
核心痛点
集团财务体系复杂、子公司行业跨度大,合并报表编制难度高,内控体系有待完善,审计时间窗口紧张。
解决方案
组建专项审计团队,采用风险导向审计策略,对重点子公司实施穿透式审计,同步推进内控测评与实质性程序。
交付成果
按计划时点完成审计工作并出具标准无保留意见审计报告,协助企业完善财务管理体系,获得国资委年度考核好评。
客户价值
企业财务报表质量显著提升,内控体系进一步健全,满足国资监管合规要求。